Wersja obowiązująca z dnia

Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2009

Informacje dodatkowe:

§ 1

Dochody budżetu Województwa w wysokości 1.020.726.759 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a, z tego:

  1. dochody bieżące w wysokości 620.356.679 zł,
  2. dochody majątkowe w wysokości 400.370.080 zł.

§ 2

  1. Wydatki budżetu Województwa w wysokości 1.074.582.359 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
    1. wydatki bieżące w wysokości 578.757.132 zł,
    2. wydatki majątkowe w wysokości 495.825.227 zł.
  2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 105.811.527 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a.
  4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 696.224.437 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 4a.

§ 3

  1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 53.855.600 zł i zobowiązania wynikające z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 7.828.400 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu zaciąganego w banku krajowym w kwocie 61.684.000 zł.
  2. Przychody budżetu w wysokości 61.684.000 zł, rozchody w wysokości 7.828.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości 840.000 zł,
  2. celową w wysokości 10.387.600 zł, z przeznaczeniem na:
    1. zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi kwota 1.300.000 zł,
    2. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 100.000 zł,
    3. zabezpieczenie środków na współfinansowanie projektów jednostek zdrowia realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko kwota 1.952.500 zł,
    4. zabezpieczenie środków na współfinansowanie projektów jednostek zdrowia realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego kwota 2.735.100 zł,
    5. tworzenie Agencji Energetycznej kwota 300.000 zł,
    6. zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów kwota 2.000.000 zł,
    7. wydatki płacowe Urzędu Marszałkowskiego związane z ewentualnym wzrostem zatrudnienia oraz przejęciem nowych zadań kwota 2.000.000 zł.

§ 5

  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
  2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

  1. Ustala się dochody w kwocie 2.600.787 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.500.787 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

  1. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 11.420.350 zł, wydatki w wysokości 11.420.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
  2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 3.870.710 zł, wydatki w wysokości 4.065.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

  1. Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w wysokości 54.927.836 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
  2. Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 8.431.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
  3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 39.439.799 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

  1. Ustala się plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:
    1. przychody – 3.600.000 zł,
    2. wydatki – 4.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
  2. Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
    1. przychody – 2.028.000 zł,
    2. wydatki – 2.528.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

  1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 30.000.000 zł,
  2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 53.855.600 zł,
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 7.828.400 zł.

§ 11

  1. Upoważnia się Zarząd Województwa do:
    1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 30.000.000 zł,
    2. zaciągania zobowiązań:
      1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 3, Nr 4 i Nr 4a,
      2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
    3. spłat zobowiązań w wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wynikających z prognozy długu,
    4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:
      1. w planie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2008 pomiędzy zadaniami jednorocznymi i wieloletnimi w obrębie działu nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
      2. w limicie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi,
      3. między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygnięcia konkursów.
    5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.
  2. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do:
    1. zaciągania zobowiązań, których płatność przypada w następnym roku budżetowym:
      1. związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań statutowych,
      2. wynikających z planów wieloletnich,
    2. dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 12

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2009 w wysokości 359.042 zł

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu województwa na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami Nr 14 i Nr 14 a.

Załączniki

Załączniki