Wersja obowiązująca z dnia
Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2009
Informacje dodatkowe:
§ 1
Dochody budżetu Województwa w wysokości 1.020.726.759 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 620.356.679 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 400.370.080 zł.
§ 2
- Wydatki budżetu Województwa w wysokości 1.074.582.359 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 578.757.132 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 495.825.227 zł.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 105.811.527 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 696.224.437 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 4a.
§ 3
- Deficyt budżetu województwa w wysokości 53.855.600 zł i zobowiązania wynikające z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 7.828.400 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu zaciąganego w banku krajowym w kwocie 61.684.000 zł.
- Przychody budżetu w wysokości 61.684.000 zł, rozchody w wysokości 7.828.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 840.000 zł,
- celową w wysokości 10.387.600 zł, z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi kwota 1.300.000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 100.000 zł,
- zabezpieczenie środków na współfinansowanie projektów jednostek zdrowia realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko kwota 1.952.500 zł,
- zabezpieczenie środków na współfinansowanie projektów jednostek zdrowia realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego kwota 2.735.100 zł,
- tworzenie Agencji Energetycznej kwota 300.000 zł,
- zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów kwota 2.000.000 zł,
- wydatki płacowe Urzędu Marszałkowskiego związane z ewentualnym wzrostem zatrudnienia oraz przejęciem nowych zadań kwota 2.000.000 zł.
§ 5
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 6
- Ustala się dochody w kwocie 2.600.787 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.500.787 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
- Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 11.420.350 zł, wydatki w wysokości 11.420.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 3.870.710 zł, wydatki w wysokości 4.065.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8
- Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w wysokości 54.927.836 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 8.431.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 39.439.799 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 9
- Ustala się plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:
- przychody – 3.600.000 zł,
- wydatki – 4.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
- przychody – 2.028.000 zł,
- wydatki – 2.528.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 30.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 53.855.600 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 7.828.400 zł.
§ 11
- Upoważnia się Zarząd Województwa do:
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 30.000.000 zł,
- zaciągania zobowiązań:
- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 3, Nr 4 i Nr 4a,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- spłat zobowiązań w wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wynikających z prognozy długu,
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:
- w planie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2008 pomiędzy zadaniami jednorocznymi i wieloletnimi w obrębie działu nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
- w limicie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi,
- między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygnięcia konkursów.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.
- Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do:
- zaciągania zobowiązań, których płatność przypada w następnym roku budżetowym:
- związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań statutowych,
- wynikających z planów wieloletnich,
- dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
- zaciągania zobowiązań, których płatność przypada w następnym roku budżetowym:
§ 12
Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2009 w wysokości 359.042 zł
§ 13
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu województwa na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami Nr 14 i Nr 14 a.
Załączniki
Załączniki
- Treść uchwały
- Część opisowa budżetu
- Wykaz załączników
- Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2009 rok.
- Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.
- Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.
- Załącznik nr 5 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 roku - przychody i rozchody budżetu.
- Załącznik nr 4a - Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
- Załącznik nr 4 - Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
- Załącznik nr 3a - Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku.
- Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku.
- Załącznik nr 8 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 rok.
- Załącznik nr 9 - Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w 2009 roku.
- Załącznik nr 10 - Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku.
- Załącznik nr 11 - Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2009 rok.
- Załącznik nr 12 - Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- Załącznik nr 13 - Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok.
- Załącznik nr 14 - Prognoza kwoty długu województwa na 2009 rok i lata następne.
- Załącznik nr 14a - Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu.